Descripción del trabajoConsolidar la documentación probatoria que sustente la venta, para lograr efectuar el preregistro de las facturas a cobrar de los clientes asignados.Efectuar gestión de cobranzas a la cartera asignada, para garantizar el cumplimiento de pago de los clientes.Registrar los pagos de clientes en su totalidad y realizar el cierre contable de su cartera de clientes por cobrar semanales y mensuales.Elaborar y presentar indicadores de morosidad y endeudamiento de la cartera asignada.Liberar pedidos de Clientes al credito en Chile, Argentina y CAM, y al contador en Chile, previa autorización de la jefatura y revisión los estados de cuenta bancarios.